|
|
Faktúra |
G/58-14
|
Stravné lístky máj 2014
|
733,26 |
s DPH |
19/2014 z 28.5.2014
|
|
30.05.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Elena Hašková |
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/57-14
|
Učebné pomôcky
|
103,00 |
s DPH |
10/14 z 11.4.2014
|
|
28.05.2014 |
Marek Sekaj |
Ľ.Nižníková Valentová |
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/56-14
|
Husle 1/4
|
160,00 |
s DPH |
17/14 z 26.5.2014
|
|
27.05.2014 |
Musicmania,s.r.o. |
Elena Hašková |
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/55-14
|
Materiál pre výtvarný odbor
|
186,59 |
s DPH |
9/14 z 11.4.2014
|
|
21.05.2014 |
Branislav Králik |
Ľ.Nižníková Valentová |
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/54-14
|
Odborné prehliadky a skúšky zariadení kotolne
|
140,40 |
s DPH |
-
|
|
16.05.2014 |
Ters system, s.r.o. |
|
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/53-14
|
Služby mobilnej siete
|
20,98 |
s DPH |
-
|
č. 9901045116
|
14.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/52-14
|
Stihl krovinorez+olej
|
333,92 |
s DPH |
15/14 z 5.5.2014
|
|
09.05.2014 |
STENIA EXPORT-IMPORT |
Ľ.Nižníková Valentová |
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/51-14
|
Zemný plyn/5.2014
|
106,00 |
s DPH |
-
|
|
06.05.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/50-14
|
Mobil
|
35,16 |
s DPH |
-
|
č. B0311926
|
06.05.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/49-14
|
Pevná linka
|
48,94 |
s DPH |
-
|
č. 9901045116
|
06.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/48-14
|
Kancelárske potreby
|
168,38 |
s DPH |
13/14 z 2.5.2014
|
|
05.05.2014 |
PAPERA s.r.o. |
Ľ.Nižníková Valentová |
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/46-14
|
List-bianco-s vodotlačou št.znaku
|
63,60 |
s DPH |
14/14 z 2.5.2014
|
|
02.05.2014 |
ŠEVT a.s., |
Ľ.Nižníková Valentová |
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/47-14
|
Canon Pixma + prísl.
|
109,87 |
s DPH |
12/14 z 30.4.2014
|
|
02.05.2014 |
Alza.cz a.s. |
Ľ.Nižníková Valentová |
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/44-14
|
Záloha EE máj 2014
|
118,00 |
s DPH |
-
|
62241173
|
01.05.2014 |
SSE,a.s., Žilina |
|
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/45-14
|
Prenájom priestorov
|
120,00 |
s DPH |
-
|
zmluva o prenájme z 31.8.2012
|
01.05.2014 |
ZŠ s MŠ Jastrabá |
|
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/43-14
|
Stravné lístky apríl 2014
|
850,14 |
s DPH |
11/14 z 28.4.2014
|
|
30.04.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Ľ.Nižníková Valentová |
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/42-14
|
ZUŠ v praxi- apríl 2014
|
41,84 |
s DPH |
34/12 z 8.6.2012
|
|
29.04.2014 |
RAABE,Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/41-14
|
Služby mobilnej siete
|
20,98 |
s DPH |
-
|
č. 9901045116
|
22.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/40-14
|
Vodné a stočné
|
199,68 |
s DPH |
|
č. 706200579
|
14.04.2014 |
VEOLIA a.s.,B.Bystrica |
|
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
G/39-14
|
Mobil
|
37,80 |
s DPH |
-
|
č. B0311926
|
10.04.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.E.Hašková |
riaditeľka ZUŠ |
27.10.2017 |