|
|
Faktúra |
2019/126
|
Stravné 9/2019
|
1 290.76 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Up Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/125
|
Kovová sušička
|
64,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/38
|
Učebné pomôcky TO
|
64,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Balaro s.r.o |
Lucia Wagnerová |
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/37
|
Vodoinštalačné práce - výmena kolena na wc
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Mestský bytový podnik |
Mgr.art.Marek Žufka |
Mgr.art.Marek Žufka |
riaditeľ |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/39
|
kovový regál Biedrax 60 x 90 x 270 cm - pozinkovaný
|
348,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Monika Vaňková
Bludovický Svatý Ján s.r.o.
|
Lucia Wagnerová |
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/123
|
PZS +Opp 9/2019
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
BENSOL s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/124
|
Hlavice, teplomery
|
154,14 |
s DPH |
2019/36
|
|
02.10.2019 |
Dunajnet s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
Zmluva |
06/011/2019
|
Zmluva o prenájme hnuteľnej veci-klavír, výtv.stojany
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
No -NEO |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/36
|
Hlavice, teplomery
|
154,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Dunajnet s.r.o. |
Mgr.art.Marek Žufka |
Mgr.art.Marek Žufka |
riaditeľ |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/122
|
Refakturovanie-poistné majetok
|
70,95 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Mesto Kremnica |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/121
|
Úradne pečiatky
|
64,78 |
s DPH |
2019/35
|
|
27.09.2019 |
Aureus Services, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/35
|
Úradne pečiatky
|
64,78 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Aureus Services, s.r.o. |
Lucia Wagnerová |
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/120
|
Zámok, zástrč
|
77,08 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Kokoška Marián - MB.Kovanie |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/119
|
Uč.pomôcky VO
|
216,91 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
SVING SK, spol.s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/118
|
Vodné stočné
|
59,53 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/117
|
Oprava a úprava rozvodov v kotolni
|
5 300.00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Milan Kapusta-KAMONT |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/116
|
Publikácia (Ne)zabudnutí aušusníci
|
13,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Slovenské banské múzeum |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/115
|
Hyg. a kancelárské potreby
|
110,97 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/114
|
Pečiatka registratúra
|
33,56 |
s DPH |
2019/34
|
|
18.09.2019 |
Aureus Services, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/34
|
Pečiatka registratúra
|
33,56 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Aureus Services, s.r.o. |
Lucia Wagnerová |
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
27.11.2019 |